2023年beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb留置看护服务中心
预算公开说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算表
一、2023年部门收支预算总表
二、2023年部门收入预算总表
三、2023年部门支出预算总表
四、2023年部门财政拨款收支预算总表
五、2023年部门一般公共预算支出表
六、2023年部门一般公共预算基本支出表
七、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
八、2023年部门政府性基金预算支出表
九、2023年部门项目支出预算表
十、2023年部门支出功能分类预算表
十一、2023年部门支出经济分类预算表(政府预算)
十二、2023年部门支出经济分类预算表(部门预算)
十三、2023年部门项债务支出预算表
十四、2023年部门政府采购支出预算表
十五、2023年部门政府购买服务支出预算表
十六、2023年部门(单位)整体绩效目标表
十七、2023年部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、2023年部门部门管理专项资金预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据抚编发【2018】4号《关于成立留置看护服务中心的通知》中心的主要职责为:负责留置场所辅助性、技术性保障工作。
二、部门预算单位构成
纳入辽宁省beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb公安局2023年部门预算公开编制范围的二级预算:beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb留置看护服务中心
第二部分 部门预算公开表
2023年部门预算公开表(18张表)
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb
年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb留置看护服务中心收入包括财政拨款收入。支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
本部门及所属单位2023年收支总预算656.77万元。
收入预算增减情况:
2023年收支总预算656.77万元。比上年(2022年度718.1万元)减少61.33万元,减少8.54%。
减少主要原因:总体变化情况体现了目前我市财政政策及财力投向依然是保基本人员、保民生,压缩一般性支出,充分考虑项目建设实际需求大幅压缩项目资金的的总体财政状况;按照资金来源划分,财政拨款收入656.77万元。比上年(2022年度718.1万元)减少61.33万元,减少8.54%。
支出预算增减情况:
2023年,本部门及所属单位部门总体情况支出656.77万元。比上年(2022年度718.1万元)减少61.33万元,减少8.54%。减少主要原因:总体变化情况体现了目前我市财政政策及财力投向依然是保基本人员、保民生,压缩一般性支出,充分考虑项目建设实际需求大幅压缩项目资金的的总体财政状况;其中:基本支出279.81万元,比上年增加43.32万元,增加18.63%,增加主要原因:人员工资、保险及公积金调整增加,导致人员经费增加;项目支出376.96万元比上年(2022年度485.61万元)减少108.65万元,下降22.37%,减少主要原因:财政大幅压缩项目资金。 。
二、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
本部门及所属单位2023年财政拨款收支总预算656.77万元,收入来源为当年财政拨款收入656.77万元。按功能支出分类包括:公共安全支出656.77万元;按经济支出分类包括: 工资福利支出260.96万元,商品和服务支出370.96万元,对个人和家庭补助支出24.85万元。
财政拨款收入预算增减情况:财政拨款收入656.77万元,同比减少61.33万元,下降8.54 %,减少主要原因:总体变化情况体现了目前我市财政政策及财力投向依然是保基本人员、保民生,压缩一般性支出,充分考虑项目建设实际需求大幅压缩项目资金的的总体财政状况。
财政拨款支出预算增减情况:2023年,本部门总体情况支出656.77万元,比上年减少61.33万元,下降8.54%,减少主要原因:总体变化情况体现了目前我市财政政策及财力投向依然是保基本人员、保民生,压缩一般性支出,充分考虑项目建设实际需求大幅压缩项目资金的的总体财政状况。
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
本部门beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb
2023年一般公共预算基本支出656.77万元,其中:工资福利支出260.96万元,商品和服务支出18.85万元,对个人和家庭补助支出24.85万元,对事业单位经常性补助285.81万元。
人员经费260.96万元,主要包括:基本工资95.67万元、津贴补贴40.37万元、奖金7.98万元、绩效工资44.2万元、机关事业单位基本养老保险29.09万元、职工基本医疗保险缴费14.55万元、其他社会保障缴费1.35万元、其他工资福利支出0万元。
商品和服务支出18.85万元,主要包括:办公费7.08万元、取暖费0万元、差旅费2.79、工会经费3.48万元。
四、关于2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数0万元。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况
2023年机关运行经费预算为18.85万元。
(二)政府采购情况
2023年我部门政府采购预算0万元。
(三)政府购买服务情况
2023年beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb公安局及所属单位无政府购买服务预算。
(四)国有资产占有使用情况
截止2022年12月,我单位无国有资产占有使用情况。
(五)预算绩效情况
2023年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及1个项目,项目支出预算合计为376.96万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
(六)预算公开表数据中无数据的情况说明
2023年预算中表7一般公共预算“三公”经费支出表、表8政府性基金预算支出表、表13债务支出预算表、表14政府采购支出预算表、表15政府购买服务支出预算表、表17部门预算项目(政策)绩效目标表、表18部门管理专项资金预算表中没有数据。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映政府维护社会公共安全方面,其他用于公安方面的支出。
10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
12、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费的基本支出。
13、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。